业务拓展部“合规执行年评价报告
我们业务拓展部根据《舞阳县农村信用合作联社‘合规执行年’活动实施方案》的要求,在学习培训的基础上,对照实施方案规定的总体要求和本社实施方案,对本科室从各项制度到业务运营,从管理者的到内部员工的具体操作,认真组织好个人行为自查,现将自查阶段总结如下:
1、内控制度建设与执行情况方面:各种规章制度完善,制度执行到位,岗位监督相互制约,风险控制流程覆盖所有部门岗位和业务领域。自助设备实行A、B岗轮流制和巡检制。
2、经营情况方面:各项经营管理活动合规,审慎经营指标真实,无虚假卡存款,无违反金燕卡管理制度而开立金燕卡现象。排查了卡业务领域的风险隐患,对开卡无核查资料的金燕卡用户作为重点排查。
3、POS及自助通布放方面:严格按照省联社转发的XXX的精神执行,不拓展非法设立、非法经营的商户,加强对特商户的巡检并掌握商户机具布放情况,控制移动POS机的布放范围并加强POS机移机监控,有效的杜绝了风险事件的发生。
3.我们对本科室员工高度负责,查找问题,不漏一笔业务,不漏一名员工,不漏一个岗位,对出现的问题,就地解决,坚持边查边改,坚持做到不留后患。
业务拓展部
二〇20__年_月_日
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